健全监督机制 促进财务管理
――我校开展内部审计工作加强对财务的监督检查
为了进一步贯彻审计署和教育部《关于内部审计工作的规定》精神,围绕学校党委关于“加强基础管理,增强办学效益”的总体工作要求,落实淮联校字[2005]10号文件《关于二○○五内部审计工作计划》中确定的审计项目计划,我校于2005年5月24日——8月4日,对本校2004年度财务收支及有关部门切块经费管理和使用情况进行了内部审计,旨在促进学校加强财务管理,发挥内部审计对内部管理再监督的职能作用。
在实施审计的过程中,校纪监审计处严格按照《内部审计具体准则》规定的审计质量控制要求和规定的程序,组成审计组、开展审前调查、确定审计重点、制定审计方案、组织实施审计。审计组全体同志经过近二个半月的努力工作,目前已顺利完成上述两个项目的审计,对被审事项给予客观的审计评价,并针对审计中发现的问题和管理控制中存在的薄弱环节提出改进建议。
校纪监审计处
二○○五年九月十五日